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物流仓储作业手册

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第一部分 配送中心仓储作业操作规程 第一章 配送中心仓储作业区规划标准

一、配送中心仓储作业区整体规划 配送中心仓储作业区整体规划 按照国美销售商品品类及集中配送作业特性,将仓储作业区划分为以下六大 库区: (一) 、彩电库区 (二) 、空调库区 (三) 、冰箱库区 (四) 、洗衣机库区 (五) 、小件库区 (六) 、不良品库区 二、库房保管区内规划 (一) 、彩电库区、空调库区、冰箱库区和洗衣机库区库内按照商品分区分类进 行储存管理。具体规划如下: 总目录 品名

分目录

品牌

子目录

品类

子目录

规格

子目录

型号







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1、各库区按照品牌划分为若干个品牌区。 2、各品牌区按照商品品类划分为若干品类区。 3、各品类区按照商品规格划分为若干规格区。 4、各规格区按照商品型号划分为型号区。

以彩电库为例具体说明如下: 以彩电库为例具体说明如下: 彩电

康 佳 虹

长 尼

索 海 尔

松 三 下 星

东 芝

背 投 普 纯 * * * 子 超 离 晶 等 液

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(二)小件库区规划 小件库区主要储存手机类、 碟摄类和白小类以及赠品和配件类非集中递送商 小件库区 品。另外,电脑类和发烧类商品逐步从经销转向代销,配送中心库存较少,并且 这类商品必须配送到门店,由门店直接负责送货和安装。所以,为方便门店配送 工作,统一将发烧类和电脑类商品储存在小件库区,库内按照商品分区分类进行 管理。具体规划如下:

总目录 分目录

小件电器 品名

子目录

品牌

子目录 子目录

品类

规格

子目录

型号

、不良品库区规划 (三) 不良品库区规划 、 不良品库区主要储存因商品本身存在质量问题产生的退货和因配送作业产生 的外观残次品。库区内具体规划如下:

总目录 分目录

家用电器 品名

子目录
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品牌

子目录

品类

子目录

型号

第二章 流程图: 流程图:

配送中心入库作业标准操作规程

入库准备

接单审单

入库验收

分类搬运

堆码苫垫

单据处理

帐务处理

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标准操作规程: 标准操作规程: 库房无终端入库作业标准操作规程: 库房无终端入库作业标准操作规程: 1 批量商品到货前应及时通知库房(预约送货通知) 。库管员依据到货通知 做好准备工作,如:货位安排、装卸人员调度。 2 接单、审单。 ①送货单位必须持有“商品订货单”和“送货单”到总库管办公室办理入库 手续。 ②总库管(或指定专人)接单后,首先查询系统中的“商品订货单”并按商 品订货单审核送货单。 ③总库管按商品订货单制“验货通知单” (两联) ,打印“验货通知单”并转 交送货单位到库房送货。 3 入库验收。 仓库库管员凭 “验货通知单”并进行实货验收。内容包括:单货核对(品 。 名、 型号、 数量) 外包装检查 、 (污损、 凹陷) 内部质量检查 、 (抽检率 10/%) 注:收货数量不得大于订货数量。 4 分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。 按堆码极限要求进行码垛。 单据处理。 5 ①库管员在 “验货通知单”和“送货单”回执联上填写实收数并签字确认, “验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总库管,一联留存并与 入库单仓库联捏对。 ②设立并登记跺卡。 6 帐务处理。 ①供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库管,总库管审核后,按 实收数量制作“商品入库单” ,并在厂商“送货单” 回执联上盖章,汇总单据并 交至财务。 ②财务人员依据供应商“送货单”和“验货通知单”进行审核入帐,并打印 三联“商品入库单” ,一联财务留存与“送货单”随货联捏对,一联供应 商、一联转库房留存。 注:财务只按订单中的价格入库,价格差异由采购部做调价 库房有终端入库作业标准操作规程: 库房有终端入库作业标准操作规程: 1 批量商品到货前应及时通知库房。库管员依据到货通知做好准备工作, 如:货位安排、装卸人员调度。 2 接单、审单。 ①送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到配送中心财务办公室办理入 库手续。 ②财务人员依据“商品订货单”单号在系统中调出原订货单,与送货单核对 后,制作“商品入库单”并将“商品入库单”单号写在“商品送货单”上。 ③库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品入库单” 并开始商品入库作业。 3 入库验收。 仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收。内容包括:单货核对(品名、
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型号、数量) 、外包装检查(污损、凹陷) 、内部质量检查(抽检率 10/%) 。 注:收货数量不得大于订货数量。 抽检开箱商品处理可采用以下措施: 抽检开箱商品处理可采用以下措施: ① 用厂商提供的胶带重新封箱。 ② 统一制作《国美电器商品检验单》 (见附件)并加盖“检验合格章” 。 ③抽检开箱商品优先用于出样。 4 分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进 行码垛。 5 单据处理。 ①验收通过后,库管员完成系统入库在“送货单”上签字。 ②设立并登记跺卡。 6 帐务处理。 供应商送货人员持“送货单”到财务室,财务人员依据供应商“送货单”上 的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐,并打印三联“商品入库单” , 一联财务留存,一联供应商,一联仓库留存。同时在供应商加盖收货章。 注:财务只按订单中的价格入库,价格差异由采购部做调价

附件: 附件: 商品订货单

国美电器有限公司 商品订货单 供货单位: 号:1/ n 入库地点: 带货安装 商品代码 备注 订货日期: 最后交货日期: 商品名称 单位 数量 订单号: 页

合作方式:经销/代销/ 含税单价 合*鸲

小计 录入员: 采购员: 盖章有效 注:商品订单打印1联,传真至供应商

审核人:

注:

如门店直接订货的在商品订货单上需增加该门店名称

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商品入库单 国美电器有限公司 商品入库单 入库日期: 进货部门: 供应商出库单号: 单位 库区 订单数量

供应商编号: 单号: 供应商名称: 号: 订 单 号: 地点: 商品代码 名称及规格 含税单价 含税金额

入库 页 入库 实收数量



计 保管员: 第二联 记账联 操作员: 审核人:

采购员: 交货人: 第一联 供应商联

验货通知单 国美电器有限公司 验货通知单 供应商编号: 单号: 供应商名称: 号: 订 单 号: 地点: 商品代码 订单数量 实收数量 到货日期: 进货部门: 供应商出仓单号: 名称及规格 单位 验货 页 入库 库区



计 操作员: 交货

保管员签字:

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人签字: 第一联 录入联

第二联 仓库联

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配送中心在库保管与保养作业标准操作规程 一 库存商品日常保管和保养 、注意事项: (一) 注意事项: 、注意事项 储存特性: 储存特性:家用电器怕潮湿、怕碰撞、怕震动、怕侧置倒置。 保管措施: 保管措施:保持库房内干燥、凉爽、通风。 库房温度: 库房温度:控制在 30 度以下 库房湿度: 库房湿度:控制在 75%以下 、消防要求 (二) 消防要求: 、消防要求: 塑料部分和包装纸箱都是可燃物,应加强防火。初起火时,可用二氧化碳、 干粉、1211 灭火器扑救,尽量不用水。发生火灾时,可用水灭火。 建立消防巡查制度。 (三)建立消防巡查制度。 库区严禁吸烟。必须设立专人进行日常检查。 库区严禁吸烟。必须设立专人进行日常检查。 二 配送中心盘点制度 配送中心实行日盘、周盘和月盘制度,具体操作如下: 配送中心实行日盘、周盘和月盘制度,具体操作如下: 、配送中心日盘具体操作流程 (一) 配送中心日盘具体操作流程: 、配送中心日盘具体操作流程: 1、参加人员:各库区库管员、库工。 2、盘点时间:每日 18 点或根据门店营业时间安排。 3、具体操作流程: ①每日 18 时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好盘 点前准备工作。 ②库工随时对所负责的区域进行卡物核对,发现问题及时处理。 ③、每日 18 时开始,库管员带领全体库工进行每日盘点。 ④盘点内容:对所辖库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查商 品数量和质量是否相符。 ⑤盘点目标:帐、卡、物相符。 ⑥盘点结果处理:经盘店,帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符 则批注意见,及时处理;并将处理结果上报总库管。 、配送中心周盘具体操作流程 (二) 配送中心周盘具体操作流程: 、配送中心周盘具体操作流程: 1、 参加人员:配送中心总库管、库管员、库工。 2、盘点时间:每周日下午 18 点或根据门店营业时间安排。 3、具体操作流程: ①每周日 18 时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好 盘点前准备工作。 ②每周日 18 时开始,总库管带领全体库管员和库工进行每日盘点。 ③盘点内容:是对各库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查商 品数量和质量是否相符。 盘点目标: 物相符。 ④盘点目标:帐、卡、物相符。 ⑤盘点结果处理: A、经盘点,帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符则批注意见, 及时处理。 B、 盘点完毕, 填写 《配送中心周盘报表》 总库管和各库区库管员签字确认。 ; ⑥将盘点结果及处理意见上报配送中心经理。

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、配送中心月盘具体操作流程 (三) 配送中心月盘具体操作流程: 、配送中心月盘具体操作流程: 1、参加人员:配送中心、分部财务、审计部部门员工。 2、盘点时间:每月 25 日下午 18 时。 3、具体操作流程: ①每月 25 日 18 时后,财务打出配送中心库存清单。 ②配送中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘 点。 ③盘点内容:正品库、残次库和赠品库。 ④盘点目标:帐、卡、物相符。 ⑤盘点完毕,批注帐、卡;库管员、财务经理、配送中心经理签字确认。 ⑥将盘店结果及处理意见上报分部总经理及财务部。 附件: 附件: 国美电器配送中心盘点表样本

三 配送中心库房清洁卫生制度 、卫生责任区划分 (一) 卫生责任区划分: 、卫生责任区划分: 1、行政办公区 2、宿舍生活区 3、门卫出入区 4、仓库储存区 、仓库储存区清洁卫生具体内容: 清洁卫生具体内容: ( 二) 、 清洁卫生具体内容 1、每日 8:30 各库房库管员带领库工开始做库区卫生。包括:货垛卫生、 库内通道卫生、出入库检验区卫生和库区车辆通道卫生。 2、出入库结束,立即清扫出入库检验区地面杂物。 3、禁止入库车辆在库区清扫车箱和清洗车辆。 4、每周一总库管组织库房全体人员进行全面清扫。 5、每月最后一天配送中心经理要组织全体成员进行各卫生责任区全面清扫, 并负责全面检查工作。 (三) 库房清洁卫生方式和方法: 、库房清洁卫生方式和方法: 、库房清洁卫生方式和方法 日常清洁卫生: 日常清洁卫生: 1、用干抹布或鸡毛掸清洁货垛灰尘。 2、用扫帚清扫地面杂物和灰土。 3、用湿*巡潦玫孛婊页尽 4、禁止向库内地面洒水。 清洁卫生标准:货垛商品表面无灰尘、地面无杂物、灰土和泥迹。 、定期检查制度 (四) 定期检查制度: 、定期检查制度: 1、每天由总库管和排长对库房各责任区进行全面卫生检查。 2、每周由配送中心经理要对各卫生责任区进行全面检查。 3、设立奖惩制度。对每次检查结果进行奖惩。 四 配送中心库卡管理 、库卡内容 (一) 库卡内容 、 1、名称,即商品大类的名称如:空调、洗衣机、冰箱等。 2、规格,该商品的具体类别、型号,例如:索尼 SG29T80、古桥 KFR-23GW/D
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等。 3、库卡类别,正品,残次,外箱破损,赠品等。 4、日期,商品离开该垛货物的日期。 5、单据编号,出库凭证的编号。 6、门店名称,销货票中的门店名称。 7、入库数量,厂商入库数量或门店退货数量。 8、出库数量,销售出库数量或向门店调货数量。 9、结存,商品的目前数量。 10、填写人签字确认。 、库卡的使用范围 (二) 库卡的使用范围 、 1、库卡在全部库存货物范围内都要建立。包括正品、残次品、外箱破损、 赠品。 2、做到有货就有卡,有卡就有货,货与卡一一对应。 、使用方法 (三) 使用方法 、 1、每次库工取货时必须填写库卡,如有货物丢失或缺少的现象将由最后签 字库工负责。 2、每次对库存商品进行盘点后在核对无误的数量上面打勾并由盘点人签字 确认。 3、库卡使用完毕后由库管统一按月保存,保存期限为一年。 、库卡由公司统一购买 (四) 库卡由公司统一购买,统一使用 、库卡由公司统一购买, 附件: 附件: 国美电器配送中心库卡 品名 年 月 日 规格型号 要 单位 付出数量 结存数量



收入数量

签章

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第三章 配送中心出库作业操作标准 流程图: 流程图: 接单审单 派工

提货 复核

单据处理 帐务处理 出库作业标准操作规程: 出库作业标准操作规程: 库房有终端: 库房有终端: 1、接单、审单 、接单、 库管员接到服务车司机或运输商司机提交的已经签字、填写车号的“送货派 车单” (提货联和顾客回执联) ,认真审核(包括:品名、型号、数量、司机姓名、 车号) 。 2、派工 、 单据审核无误后,库管员将“送货派车单”按顺序交库工提货。 3、提货 、 库工凭“送货派车单”带领服务车搬运工(1 人)或运输商搬运工(2 人) 到相应库区提货,并在提货单上签上姓名和工号,登记垛卡。 出库商品凡为两件套以上的 库房发货人员必须在提货单上注明爲几件套。 商品凡为两件套以上的, 注:出库商品凡为两件套以上的,库房发货人员必须在提货单上注明爲几件套。 4、复核 、 提货完毕,库工将销售票交库管员审核,经库管员审核、单货相符则放行并 盖“货已付”章,提货联留存。 5、单据处理 、 库管员按“送货派车单”提货联在系统中做出库消单处理。 6、帐务处理 、 财务凭“送货派车单”顾客回执联办理月末送货费结款 库房无终端: 库房无终端: 1、消单。必须先到总库管处消单,才能到库房提货。 2、其他操作规程同库房有终端操作规程。 附件: 附件:

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送货派车单 国美电器送货单 派车人: 打印日期: 第 次打印 门 店: 发票号: 地 备 区: 注:



号:

仓 送 标 欠

库: 姓 名: 货日期: 电 话: 志建筑物: 用户要求: 款备注: 地 址: 数 量

提货单号 库 区

商品码





送货人: 车牌号: 机签字: 日 期: 客户意见和签字: 第一联 提货联 第二联 顾客回执联



点:



第三联 司机联

赠品提货单 赠品名称 备注 数量

提 货 司 机 签 字 : 日期: 备注:此单一式三联,第一联 提货联 第二联 顾客回执联 第三联 司机联 注:无赠品不打印赠品提货单。

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第四章 配送中心商品调拨标准操作规程 第一节 配送中心与门店之间商品调拨的标准操作规程

商品转仓流程 门店干事

配送与门店之间转仓

将需调货信息传真至配送中心

配送经理

审核要货门店的调货单

配送中心库管 门店经理

根据审核后的调货单制转仓单, 打印二联: 一联: 发货库房联 一 联:收货库房联

商品转仓单

将盖章确认后的转仓 单交派车处,由派车 员统一安排送货

凭商品转仓单安排公司自 配送中心派车员 有车辆送货

送货司机

配送司机持转仓单到 库房提货

司机持库房收货联将货物 送至门店

配送中心库管

库房按转仓单发货,在转仓单 上盖 “货已发” 并收回转仓单 , 发货库房联

门店库管

按转仓单收货联收货,如数量、型号与转仓单不符则 退回。如型号及数量相符则在系统中确认入库。

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第二节

分部之间商品调拨的标准操作流程 分部之间商品调拨的标准操作流程

分部之间商品调拨的物流处理规定: 分部之间商品调拨的物流处理规定: 1、分部之间商品调拨由总部销售中心向调入和调出分部同时下发“商品调拨通 知单” ,调出分部作为发货的依据,调入分部作为接货的依据;如实收商品与 总部下发的“商品调拨通知单”不一致,调入分部应拒绝接收。 2、分部之间商品调拨的物流处理工作的具体承办单位为各分部配送中心,负责 人为各配送中心经理。 3、采销部门根据总部相关部门签批的“商品调拨通知单”签署意见后转配送中 心,由配送中心做好商品调拨准备工作,并做好相关备案,物流部将不定期 抽查。 4、收发货地址为各分部配送中心,收发货人为各配送中心经理。 5、运输承运方必须经过严格审核,采取分部推荐,总部审批或由总部直接委托 形式,审批程序同配送中心现有运输承运商,运输商需提供门到门服务。 6、每单运输必须签订运输协议或我方认可的货运单。 7、发运时,商品调出分部配送中心必须同运输承运方认真做好商品交接签字手 续和检验工作。 8、发运后,商品调出分部配送中心经理必须电话通知收货分部配送中心经理做 好接收准备。 9、收货时,商品调入分部配送中心必须委派专人按照调出分部的随货同行单明 细认真做好商品交接和检验工作。 10、 经过检验入库后,接收分部配送中心经理必须电话通知发货分部配送中心 经理,经过认真核实后方可签字确认并办理相关手续。

分部之间商品调拨的物流处理流程: 分部之间商品调拨的物流处理流程: 两个分部之间商品调拨的物流处理流程:

商品调出分部处理流程: 商品调出分部处理流程:

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采购部将经签批的“要货申请单”传真 至配送中心经理签字后转财务

配送中心财务根据“要货申请单”制作 并打印销售票(一式两联)

一联转分部财务部开 具增殖税发票

总调度根据一联销售单派车(自有车辆 或临时外租车辆)外包车辆必须签订运 输协议

配送司机或运输承运方凭一联销售单 到库房提货

库房根据销售单发货,并制作手工出 库单(一式三联) ,双方签字

一联转配送财务记帐

一联随货同行到调入分部, 一联与销 售单捏对存档备查

说明:与运输承运方签订运输协议时,收货人必须填写配送中心第一负责人 即经理,收货地址为各分部配送中心,并且必须将商品清单随货同行。

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商品调入分部处理流程: 商品调入分部处理流程: 司机持调出分部出库单 (或同时持承运单)到 调入分部配送中心送货

商品经检验合格后办理 入库手续

配送中心库房根据采 购部批单和调出分部 出库单验收商品

商品检验不合格(型号、 数量不符)外残)

商品型号、数量不符经 查确属我方错发、漏发 造成的,按实收入库

配送财务凭库房入库单 和经配送经理签字的运 输承运单支付运费、盖 收货章

商品数量不符或有外残 的,必须拒收。

分部财务根据商品入 库单登记库存商品内 部往来帐

及时通知调出分部, 由调 出分部与承运方交涉并 圆满解决后, 重新办理入 库手续

总部统一采购、全国调拨形式的物流处理流程: 总部统一采购、 全国调拨形式是指由北京总部采购中心同厂商签订统一采购 合同,商品送达某分部配送中心后,再根据各地区要货申请进行全国调拨。具体 操作流程规定如下:

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商品调出分部—以北京分部为例处理流程: 商品调出分部—以北京分部为例处理流程: 总部采购中心根据各地区销售 和需求情况制订“商品调拨 单” 并传真至北京分部采购部 ,

北京分部采购部将经签批的 “商品调拨单”传真至配送中 心财务

配送中心财务根据“商品调拨 单”制作并打印销售票(一式 两联)

一联转分部财务 部开具增殖税发 票

总调度根据一联销售单派车 (自有车辆或临时外租车辆) 外包车辆必须签订运输协议

配送司机或运输承运方凭一联 销售单到库房提货

库房根据销售单发货, 并制作 手工出库单(一式三联)

一联转配送财务 记帐

一联随货同行到调入分部, 一联与 销售单捏对存档备查 商品调入分部处理流程:同两个分部之间商品调拨流程。 商品调入分部处理流程:同两个分部之间商品调拨流程。

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第六章 商品退厂标准操作流程 经销商品及配送代销商品退厂流程
经销商品及配送代销商品退厂流程 采购部业务员 与供应商协 商退厂 供应商确认函或红 票 通知门店 转仓 填写“商品 退厂单”

结算中心财务

审核是否符合 退货条件

记帐 符合

打印“商品 退厂单”

商品退 厂单

不符合 通过
分部总经理 审批

未通过

取消该笔 退厂

供应商

商品退厂单(红、 黄联)

配送中心库管

查询所退商 品

发货

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注:门店经销商品退货先执行门店到配送中心的转仓工作后再执行退货流程。

序 号 1 2 3

岗位 采购部业务员 采购部业务员 结算中心财务

业务描述 对于滞销品及残次品由采购部业务员与供应商协商, 得到供应商确认函, 通 知门店经理将商品转仓至配送中心。 填写“商品退厂单”并制单选择部门及所退商品的型号、数量、批次。 根据供应商盖章后的确认单或红票进行审核,审核是否应付>库存+应收- 本次退厂金额,若通过则直接削减财务帐。并打印三联“商品退厂单” ,白 联记帐联; 红联仓库联; 黄联供应商联。 红联及黄联交供应商, 到仓库提货; 否则,报分部总经理审批。 凭“商品退厂单”的仓库联查询所退商品,按执行做发货。

4

配送中心库管

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第七章 赠品出入库标准操作流程 第一节 赠品入库流程
赠品入库流程 依据赠品“送 货单”由赠品 库保管员收 货 适用范围门店、配送中心

赠品库保管员(兼)

验货

确认赠品是 否为新品类

向业务员申请赠品 编码(流水码)





按赠品编码在系统 中制 “赠品入库单”

财务人员

审核入库

打印 “赠品入库单”

赠品入库单

厂家送货员

签字确认,留存 供应商联。

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序 号 1

岗位 赠品库保管员

业务描述 依据赠品“送货单”由赠品库保管员收货,确认赠品是否为新品类,是新品 类向业务员申请赠品编码(流水码) ,同时在系统界面中选择属性:自购赠 品、随机赠品、促销赠品,盘盈商品、关系单位馈赠物品,由商品转化为促 销礼品等可选择项目, 在随机赠品中填列为何种商品的随机赠品。 以备检索 查询使用。按赠品编码制“赠品入库单” 审核赠品入库单,打印“赠品入库单” 。 在打印后的“赠品入库单”上签字确认,并带回供应商联。

2 3

财务人员 厂家送货员

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第二节 赠品发放流程
赠品发放流程 营业员 适用配送中心

在销售小票上注明所赠机型数 量等信息转到配送中心库区

销售小票

收款员

收款时注明该赠品,

并选择
配送中心派车员 打印送货单据包 括赠品提货单 按赠品提货单执 行赠品发放

配送中心库管

司机

正常送货

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序 号 1 2 3 4

岗位 营业员 收款员 配送中心派车 员 配送中心库管

业务描述 营业员在销售票上说明所赠机型数量等信息。 执行收款操作时在备注栏标准:含 XX 商品 XX 台,并选择配送发放。 配送中心派车员打印送货单据交司机提货。 按赠品提货单执行赠品发放

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第二部分 门店仓储作业操作标准 门店仓储作业区规划标准 第八章 门店仓储作业区规划标准 门店库房规划 、门店库房位置确定 (一) 门店库房位置确定 、 1、门店库房不能占用卖场*鸬囟巍 2、门店库房最好位于卖场一层,便于出入库。 。门店库房面积确定 (二) 门店库房面积确定 。 1、营业面积 3000 *方米以下门店,其库房面积标准为不小于 200 *方米。 2、营业面积 3000 *方米以上门店,其库房面积标准为应小于 300 *方米。 3、库房面积不应超过营业面积的 10%;并且最大不能超过 500 *方米。 、门店库房储存区域规划 (三) 门店库房储存区域规划 、 1、出入库作业区 设置在库房出入口处。主要功能是库房办公和库房出入库审核。 2、贵重小件区 包括手机及配件、PDA、复读机、录音笔、随身听、电动剃须刀等贵重小 件。这些商品需要分隔出空间单独储存保管,或者采用封闭式货柜储存。 3、普通白小区 包括电饭煲、电熨斗、炸汁机、VCD、DVD、电磁炉等。这些商品适合用 货架存储。 4、大件区 包括饮水机、吸尘器、微波炉、烟机、灶具、电脑类、发烧类等。这些商 品适合直接堆码储存。 5、赠品区。 包括各类商品的随机赠品和促销品。 6、不良品区。 包括各类商品的待处理不良品。

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第九章 门店入库作业标准操作规程

流程图: 流程图: 入库准备

接单审单

入库验收

分类搬运

堆码苫垫

单据处理

帐务处理

门店入库作业标准操作规程: 门店入库作业标准操作规程: 标准操作规程 1 批量商品到货前应及时通知库房。库管员依据到货通知做好准备工作, 如:货位安排、装卸人员调度。 2 接单、审单。 ①送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到门店库房办理入库手续。 ②库管员审核单据后,制作“商品入库单” (财务前期已经制作) 。 3 入库验收。 门店仓库库管员凭“商品订货单”制作“验货通知单”并进行实货验收。 内容包括:单货核对(品名、型号、数量) 、外包装检查(污损、凹陷) 、 内部质量检查(抽检率 10/%) 。 注:收货数量不得大于订货数量。 4 分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。 按堆码极限要求进行码垛。 5 单据处理。 ①验收通过后,库管员完成系统入库在“送货单”上签字,并将“验货通 知单”单号写于“送货单”上。

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②设立并登记跺卡。 6 帐务处理。 供应商送货人员持“送货单”到财务室,财务人员依据供应商“送货单” 上的 “商品入库单” 单号调出原单号进行审核入帐, 并打印两联 “商品入库单” , 一联财务留存,一联供应商。同时在供应商加盖收货章。 注:财务只按订单中的价格入库,价格差异由采购部做调价

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第十章 门店在库保管与保养作业操作标准 门店库存商品日常保管和保养 1、门店库房内必须按照已定规划区域进行分区分类管理。 2、严禁商品超极限堆码。 3、严禁商品侧置、倒置堆码。 4、温度控制 30 度以下。 5、湿度控制在 75%以下。 6、做好商品日常防潮、除尘工作。 门店库房卫生清洁制度 责任人: 责任人:库管员 1、卫生清洁主要内容:货垛表面灰尘和库内地面。 2、卫生清洁标准:货垛无灰尘、地面无杂物和水迹。 门店商品盘点制度 、门店日盘具体操作流程 (一) 门店日盘具体操作流程: 、门店日盘具体操作流程: 1、参加人员:门店库管员、库工。 2、盘点时间:每日 18 点分。 3、具体操作流程: ①每日 18 时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好盘 点前准备工作。 ②库工随时对所负责的区域进行卡物核对,发现问题及时处理。 ③每日 18 分开始,库管员带领全体库工进行每日盘点。 ④盘点内容:对门店内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查商品 数量和质量是否相符。 ⑤盘点目标:帐、卡、物相符。 ⑥盘点结果处理。 经盘店,帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符则批注意见,及时处 理;并将处理结果上报门店经理。 、门店周盘具体操作流程 (二) 门店周盘具体操作流程: 、门店周盘具体操作流程: 1、参加人员:门店业务经理、库管员、库工。 2、盘点时间:每周一下午 18 时。 3、具体操作流程: ①每周一 18 时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好 盘点前准备工作。 ②每周一 18 时开始,门店业务经理带领全体库管员和库工进行每周盘点。 ③盘点内容:是对门店库房内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检 查商品数量和质量是否相符。 ④盘点目标:帐、卡、物相符。 ⑤盘点结果处理。 A、经盘店,帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符则批注意见, 及时处理。 B、盘点完毕,填写《门店周盘报表》 ;门店业务经理和库管员签字确认。

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⑥将盘店结果及处理意见上报门店经理。 、门店月盘具体操作流程: (三) 门店月盘具体操作流程: 、门店月盘具体操作流程 参加人员:门店经理、门店财务主管、库管员和库工。 参加人员 盘点时间:每月 25 日下午 18 时。 盘点时间 具体操作流程: 具体操作流程: ①每月 25 日 18 时后,财务打出门店库存清单。 ②门店经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘点。 ③盘点内容:各柜组样机、正品库、残次库和赠品库。 ④盘点目标:帐、卡、物相符。 ⑤盘点完毕,批注帐、卡;库管员、财务经理、门店经理签字确认。 ⑥将盘店结果及处理意见上报分部配送中心及财务部。

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第十一章 门店出库作业操作标准 流程图: 流程图: 接单、审单

提货

填写库卡

单据处理 门店出库作业标准操作规程: 门店出库作业标准操作规程: 门店送货出库作业标准操作规程: 门店送货出库作业标准操作规程: 出库作业标准操作规程 1、接单、审单 、接单、 库管员接到服务车司机或运输商司机提交的已经签字、填写车号的“送货派 车单” (提货联和顾客回执联) ,认真审核(包括:品名、型号、数量、司机姓名、 车号) 。 2、派工 、 单据审核无误后,库管员将“送货派车单”按顺序交库工提货。 3、提货 、 库工凭“送货派车单”带领服务车搬运工(1 人)或运输商搬运工(2 人) 到相应库区提货,并在提货单上签上姓名和工号,登记垛卡。 4、复核 、 提货完毕,库工将销售票交库管员审核,经库管员审核、单货相符则放行并 盖“货已付”章,提货联留存。 5、单据处理 、 库房无终端:库管员将销售票分类存档并及时转总库管在系统中消单。 库房有终端:库管员按“送货派车单”提货联在系统中做出库消单处理。 6、帐务处理 、 办理月末送货费结款

门店自提出库作业标准操作规程: 门店自提出库作业标准操作规程: 1 营业员或顾客凭机打发票的发票联和提货联到门店库房提货。 2 库管员或库工接到营业员或顾客提交的机打发票的发票联和提货联,认真 审核(包括:品名、型号、数量) 。 3 审核无误后到相应库区提货并在提货单上签上姓名和工号、在发票联上盖 “货已付”章,将商品同发票的发票联一起交给营业员或顾客,登记垛卡。

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4 理。 5

库管员将已提货的发票提货联归类存档并在系统中做出库消单处

库房定期与财务核对帐目。

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第十二章 门店之间商品调拨作业标准操作规程

商品转仓流程图——门店与门店之间转仓

商品转仓流程

门店之间转仓

根据所需商品信息,门店间先沟 要货门店经理 通达成一致

制转仓单并通知要货门店,将审 供货门店干事 核后的转仓单打印二联:一联: 发货库房联 一联:收货库房联

商品转仓单

安排司机到供货门店干事处 要货门店派车员 取单提货

审核司机送来的转仓单,并 供货门店经理 签字确认

持签字确认后的转仓单到供 送货司机 货门店库房提货

司机持收货库房联将货 物拉回门店

供货门店库管

库房按转仓单发货,在转仓单 上盖 “货已发” 并收回转仓单 , 发货库房联

按转仓单收货联收货,如数量、型号与 要货门店库管 转仓单不符则退回。如型号及数量相符 则在系统中确认入库。

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附件: 附件:

发票

青岛国美电器有限公司电脑普通发票 发
购 货 单位: 品 名 及 规 格 型 号 开票 日 期: 单位 数 量





价 金 额 备

(2003)E1

0277459
青国 税


第 二 联 : 发 票 联

注:发票专用章直接印制在发票联上,实际使用时加盖现金收讫章(包括门店名称) 。

2003.1 50万份(青)

经 青岛 市 国家 税 务局 批 准印 制

合 计 合计(大写) 销 货 单位 :青 岛国 美 电器 有限 公司 开票 人: 收 款 人:

客 户服 务电 话 :800-860-0520 开 票单 位盖 章 ( 未 盖 章 无 效 、 微 机 专 用 、 手 开 无 效 )

说 明 :发 票一 式4联 ,第 一 联: 提货 联 如 有赠 品在 备 注栏 中注 明。

第 二联 :发 票联

第三 联: 存 根联

第 四联 :记 帐联

如 税 务要 求存 根联 为 第一 联, 则第 一 联为 存根 联, 第 三联 为提 货联

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